|
|
Faktúra |
DF 310/2012
|
Plyn
|
221.- |
s DPH |
01.01.1970 |
SPP, Žilina |
|
14.01.2013 |
|
Zmluva |
č. 01/2012 str. 3
|
Výmena podláh
|
|
s DPH |
30.11.1999 |
Gymnázium, Dubnica nad Váhom |
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 133/2012
|
Kancelárske potreby
|
145,16 |
s DPH |
11.12.1999 |
TAMAKO Dubnica nad Váhom |
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 340/2012
|
CD
|
50,30 |
s DPH |
29.12.1999 |
Pitoňáková, Košice |
|
18.01.2013 |
|
Faktúra |
DF002/11
|
Predplatné
|
48,00 |
s DPH |
21.02.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
DF017/11
|
Odstravované obdobie 01/11
|
20,52 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
DF023/11
|
Stravný kupón
|
1 423,88 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
DF022/11
|
Toner HP LJ P1006, Toner CANON 8050Cn
|
124,24 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
DF021/11
|
Balená pitná voda
|
67,20 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
DF020/11
|
Odstravované obdobie 01/11
|
96,88 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
DF019/11
|
Odstravované obdobie 01/11
|
13,68 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
DF018/11
|
Odstravované obdobie 01/11
|
128,82 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
DF004/11
|
Stravné
|
1 347,52 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
DF016/11
|
Správca firewalu
|
29,88 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
DF015/11
|
Kalibrácia detektorov plynu v kotolni
|
110,04 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
DF014/11
|
Inzercia
|
230,40 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
DF012/2011
|
Kancelárske potreby
|
526,02 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
DF013/11
|
Čistiace prostriedky
|
141,14 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
DF011/11
|
Elektrická energia
|
-3 019,28 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
DF10/11
|
Elektrická energia
|
-31,78 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
|